• 文号
  • 索引号
  • lsx24/2019-00004
  • 关键词
  • 主题分类
  • 2019年
  • 体裁分类
  • 服务对象

关于鲁山县2019年县级预算调整方案(草案)的报告

发布日期:2019-09-10         浏览次数:

关于鲁山县2019年县级预算调整方案(草案)的报告

20198月在县十五届人大常委会第18次会议上

县财政局局长 郝富强

 

主任,各位副主任,各位委员

受县人民政府委托,我就2019年县级地方政府债券转贷资金预算调整方案(草案)作专题汇报,请予审议。

一、地方政府新增债券转贷资金安排意见

经过积极争取,省政府核定我县2019年新增债务限额74800万元,其中:一般债务30600万元,专项债务44200万元。按照财政部规定,可在新增债务限额发行地方政府新增债券用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据上述要求,结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况,拟转贷地方政府新增债券资金74800万元(一般债券30600万元,专项债券44200万元),其中:县级安排使用63300万元(一般债券19100万元,专项债券44200万元),补助乡级11500万元(一般债券11500万元)。具体情况如下:

(一)县级安排使用新增债券63300万元。其中:鲁山县2019年农村饮水安全巩固提升及村村通自来水工程5000万元,鲁山一高餐厅建设500万元,敬老院建设600万元,郑尧高速出入口加宽改造工程500万元,郑尧高速鲁山站加宽改造工程500万元,鲁山县三里河转盘至八里仓交叉口加宽改造工程500万元,爱心医院转盘至楼张口加宽改造工程4500万元,迎宾大道建设3000万元,南环路提档升级3000万元,城望顶公园建设1000万元,花瓷小镇等项目土地储备8300万元,新华、汇源棚户区改造项目31600万元,县医院、中医院新院区建设4300万元

(二)补助乡级新增债券11500万元。其中:贫困村和非贫困村均衡发展建设10000万元,城区背街小巷改造1000万元,城南新区路网工程500万元。

本次分配的新增债券74800万元,即为2019年全县新增政府债务限额74800万元的分配结果。

二、再融资债券转贷资金安排意见

根据我县存量政府债务情况,2019年拟申请再融资债券转贷资金3509万元,全部为一般债券,纳入一般公共预算管理,用于置换到期政府债务,其中:到期2014年五年期地方政府债券779万元,2016年三年期地方政府债券2730万元。

三、县级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求,债券资金按上述意见安排后,县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)县级一般公共预算调整方案

1.增加债务收入34109万元,列入债务转贷收入地方政府一般债券转贷收入科目。

2.增加县本级一般公共预算支出19100万元,其中:“高中教育” 500万元,“其他民政管理事务支出”600万元,“生态保护”1000万元,“小城镇基础设施建设”7000万元,“其他城乡社区公共设施支出”5000万元,“农村人畜饮水”5000万元。

3.增加债务还本支出3509万元,列入地方政府一般债还本支出科目。

4增加补助乡级支出11500万元。

预算调整后,2019年县级一般公共预算收入总计367571万元,比本次调整前增加34109万元其中:县本级一般公共预算收入仍为72395万元;一般债务收入34109万元,比调整前增加34109万元。县级一般公共预算支出总计367571万元,比本次调整前增加34109万元,其中:县本级一般公共预算支出310577万元,比调整前增加19100万元;一般债务还本支出3509万元,比调整前增加3509万元;补助乡级支出43979万元,比调整前增加11500万元

(二)县级政府性基金预算调整方案

1.增加债务收入44200万元,列入国有土地使用权出让金债务转贷收入4300万元,“土地储备专项债券转贷收入”8300万元,“棚户区改造专项债券转贷收入”31600万元

2.增加县本级政府性基金支出44200万元,其中:列入“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”下“城市建设支出”4300万元,“土地储备专项债券收入安排的支出”下“征地和拆迁补偿支出”8300万元,“棚户区改造专项债券收入安排的支出”下“征地和拆迁补偿支出”11600万元、“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”20000万元

预算调整后,2019年县级政府性基金预算收入总计154993万元,比本次调整前增加44200万元其中:县本级政府性基金预算收入仍为100000万元;地方政府专项债务转贷收入44200万元,比调整前增加44200万元。县级政府性基金预算支出总计154993万元,比本次调整前增加44200万元,其中:县本级政府性基金预算支出为121895万元,比本次调整前增加44200万元。

以上调整方案,请予审议。

 

附件:12019年地方政府新增债券转贷资金安排方案(草案)

   22019年县级一般公共预算调整方案(草案)

   32019年县级政府性基金预算调整方案(草案)

 

 

 


附件1

2019年地方政府新增债券转贷资金安排方案(草案)

                                                    单位:万元

序号

预算单位

项 目 名 称

拟安排资金

支出功能分类科目

备注

合   计

74800



一、一般债券小计


30600



(一)县级支出


19100



1

县水利局

鲁山县2019年农村饮水安全巩固提升及村村通自来水工程

5000

2130335农村人畜饮水


2

县一高

鲁山一高餐厅建设

500

2050204高中教育


3

县民政局

敬老院建设

600

2080299其他民政管理事务支出


4

县公路局

郑尧高速出入口加宽改造工程

500

2120303小城镇基础设施建设


5

县公路局

郑尧高速鲁山站加宽改造工程

500

2120303小城镇基础设施建设


6

县公路局

鲁山县三里河转盘至八里仓交叉口加宽改造工程

500

2120399其他城乡社区公共设施支出


7

县公路局

爱心医院转盘至楼张口加宽改造工程

4500

2120399其他城乡社区公共设施支出


8

县住建局

迎宾大道建设

3000

2120303小城镇基础设施建设


9

县住建局

南环路提档升级

3000

2120303小城镇基础设施建设


10

县林场

城望顶公园建设

1000

2110401生态保护


(二)乡级支出


11500



1

县扶贫办

贫困村和非贫困村均衡发展建设

10000

2120399其他城乡社区公共设施支出

具体项目由县扶贫领导小组确定后下达相关乡镇实施

2

琴台办事处

城区背街小巷改造

338

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

3

露峰办事处

城区背街小巷改造

182

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

附件1

2019年地方政府新增债券转贷资金安排方案(草案)

                                                    单位:万元

序号

预算单位

项 目 名 称

拟安排资金

支出功能分类科目

备注

4

汇源办事处

城区背街小巷改造

148

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

5

鲁阳办事处

城区背街小巷改造

97

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

6

城南新区管委会

城区背街小巷改造

235

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

7

城南新区管委会

城南新区路网工程

500

2120303小城镇基础设施建设


二、专项债券小计


44200



(一)县级支出


44200



1

县土地储备中心

SC-1901(汇源办事处中天东)

800

2121501征地和拆迁补偿


2

县土地储备中心

SC-1902(汇源办事处中天东)

3700

2121501征地和拆迁补偿


3

县土地储备中心

SC-1903(花瓷小镇)

3800

2121501征地和拆迁补偿


4

县房产管理局

鲁山县新华社区棚户区改造项目

15000

2121601征地和拆迁补偿支出
2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

列2121601科目5000万元

5

县房产管理局

鲁山县汇源社区棚户区改造项目

16600

2121601征地和拆迁补偿支出
2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

列2121601科目6600万元

6

县医院

新院区建设

2300

2120803城市建设支出


7

县中医院

新院区建设

2000

2120803城市建设支出


4

汇源办事处

城区背街小巷改造

148

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

5

鲁阳办事处

城区背街小巷改造

97

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

6

城南新区管委会

城区背街小巷改造

235

2120303小城镇基础设施建设

主管部门县住建局

7

城南新区管委会

城南新区路网工程

500

2120303小城镇基础设施建设


附件2

2019年县级一般公共预算调整方案(草案)

                                                    单位:万元

收    入

支    出

项  目

年初预算数

调整数

调整预算数

项          目

年初预算数

调整数

调整预算数

一、县本级收入

72395


72395

一、县本级支出

291477

19100

310577

1.税收收入

46525


46525

一般公共服务支出

12513


12513

增值税

18680


18680

公共安全支出

14405


14405

营业税




教育支出

74692

500

75192

企业所得税

4000


4000

其中:普通教育

70556

500

71056

个人所得税

1320


1320

高中教育

7290

500

7790

资源税

3290


3290

科学技术支出

732


732

城市维护建设税

1320


1320

文化旅游体育与传媒支出

2741


2741

房产税

600


600

社会保障和就业支出

44684

600

45284

印花税

840


840

其中:民政管理事务

820

600

1420

城镇土地使用税

1400


1400

其他民政管理事务支出

500

600

1100

土地增值税

2950


2950

卫生健康支出

51739


51739

车船税

1245


1245

节能环保支出

3641

1000

4641

耕地占用税

5160


5160

其中:自然生态保护

462

1000

1462

契税

4520


4520

生态保护

35

1000

1035

附件2

2019年县级一般公共预算调整方案(草案)

                                                    单位:万元

收    入

支    出

项  目

年初预算数

调整数

调整预算数

项          目

年初预算数

调整数

调整预算数

环境保护税

1200


1200

城乡社区支出

4002

12000

16002

2.非税收入

25870


25870

其中:城乡社区公共设施

1065

12000

13065

专项收入

2920


2920

小城镇基础设施建设

1040

7000

8040

行政事业性收费收入

8000


8000

其他城乡社区公共设施支出

25

5000

5025

罚没收入

8800


8800

农林水支出

55670

5000

60670

国有资本经营收入




其中:水利

6113

5000

11113

国有资源(资产)有偿使用收入

4800


4800

农村人畜饮水

30

5000

5030

捐赠收入

500


500

交通运输支出

3602


3602

政府住房基金收入

550


550

资源勘探信息等支出

187


187

其他收入

300


300

商业服务业等支出

247


247





金融支出








自然资源海洋气象等支出

1465


1465





住房保障支出

5516


5516





粮油物资储备支出

390


390





灾害防治及应急管理支出

1072


1072

附件2

2019年县级一般公共预算调整方案(草案)

                                                    单位:万元

收    入

支    出

项  目

年初预算数

调整数

调整预算数

项          目

年初预算数

调整数

调整预算数





其他支出

1179


1179





债务付息支出

4300


4300

一般公共预算收入合计

72395


72395

一般公共预算支出合计

291477

19100

310577

二、上级补助收入

235920


235920

二、补助乡级支出

32479

11500

43979

返还性收入

4510


4510

三、上解支出

9506


9506

一般性转移支付收入

205167


205167

四、调出资金




专项转移支付收入

26243


26243

五、年终结余




三、乡级上解收入

8965


8965

六、地方政府一般债券还本支出


3509

3509

四、上年结余收入

10622


10622





五、调入资金

4638


4638





从政府性基金预算调入一般公共预算

4638


4638





从其他资金调入








六、动用预算稳定调节基金

922


922





七、地方政府一般债券转贷收入


34109

34109





一般公共预算收入总计

333462

34109

367571

一般公共预算支出总计

333462

34109

367571

附件3

2019年县级政府性基金预算调整方案(草案)

                                                  单位:万元

收    入

支    出

项  目

年初预算数

调整数

调整预算数

项          目

年初预算数

调整数

调整预算数

一、本年收入

100000


100000

一、县本级支出

77695

44200

121895

城市公用事业附加收入




文化体育与传媒支出

3


3

国有土地收益基金收

1260


1260

社会保障和就业支出

4947


4947

农业土地开发资金收入

280


280

城乡社区支出

68724

44200

112924

国有土地使用权出让收入

92310


92310

其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

60691

4300

64991

城市基础设施配套费收入

6000


6000

其中:城市建设支出

6036

4300

10336

散装水泥专项资金收入




其中:土地储备专项债券收入安排的支出


8300

8300

新型墙体材料专项基金收入




其中:征地和拆迁补偿支出


8300

8300

污水处理费收入

150


150

其中:棚户区改造专项债券收入安排的支出


31600

31600

其他政府性基金收入




其中:征地和拆迁补偿支出


11600

11600





其中:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出


20000

20000





农林水支出

358


358





交通运输支出




 

附件3

2019年县级政府性基金预算调整方案(草案)

                                                  单位:万元

收    入

支    出

项  目

年初预算数

调整数

调整预算数

项          目

年初预算数

调整数

调整预算数





资源勘探信息等支出








商业服务业等支出








其他支出

163


163





债务付息支出

3500


3500

政府性基金预算收入合计

100000


100000

政府性基金预算支出合计

77695

44200

121895









二、政府性基金补助收入

10106


10106

二、政府性基金补助支出

25000


25000

三、政府性基金预算上年结余收入

687


687

三、政府性基金预算调出资金

4638


4638

四、地方政府专项债务转贷收入


44200

44200

四、地方政府专项债务还本支出

3460


3460

国有土地使用权出让金债务转贷收入


4300






土地储备专项债券转贷收入


8300






棚户区改造专项债券转贷收入


31600






政府性基金预算收入总计

110793

44200

154993

政府性基金预算支出总计

110793

44200

154993

 

附件:债券资金预算调整方案 .xls


【打印】 【关闭】
上一篇:
Baidu
map